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从严治检
昌吉州检察机关借助审计局专业力量 开展内部审计工作
时间:2023-09-20  作者:  新闻来源: 【字号: | |


2023年,加强内部财务监督管理,提高财政资金使用效益,促进财务管理规范化和检察机关廉政建设,昌吉州检察院党组高度重视内部审计工作,积极与州审计局沟通协调,协商确定由昌吉州审计局对昌吉州检察院本级财政财务收支、7个县(市)主要领导履行经济责任情况开展审计。3-6月,审计组进驻昌吉州两级院开展审计工作,对2021-2022年财政财务收支情况进行了审计,重点审计了重大经济决策执行、预算编制及执行、项目资金管理、资产管理、政府采购等内容,且对重要事项进行了必要的延伸和追溯。目前,均已审计完毕。

审计过程中,昌吉州两级院检务督察部门积极协调各部门高度支持配合审计工作、如实提供印证资料,针对审计中发现的问题以强化问题整改、完善管理制度、推动内控落实三个方面为导向,持续督促相关部门将反馈意见整改到位。

一是坚持问题导向,狠抓责任落实。检务督察部门主动加强与审计组的沟通,做到督促相关部门立查立改、边审边改,30%问题在审计结束前已整改完毕。强化跟踪监督,针对审计报告反馈的意见,逐条制定整改措施,明确责任领导、责任部门和责任人限时整改,确保各项整改措施落实落地。

二是完善管理制度,建立长效机制。针对经济决策履行不到位、财务支出不规范等问题,督促修订完善了《党组工作规则》《财务管理制度》;针对涉案财务管理存在的问题,联合案管部门出台了《涉案财物管理工作实施细则》、《案件管理与检务督察工作衔接细则》,通过建立完善规章制度,确保经济决策、财务和内部管理工作有章可循。

三是规范权力运行,推动内控落实。进一步加强内部权力制衡,检务督察部门联合财务部门制定内控工作规范,强化对经费收支、车辆管理、合同管理、采购管理、资产管理等工作的监督力度,检务督察部门每季度开展坚持不少于1次的内部检查,定期对预算执行情况、财务报表数据进行分析,通过内部监督促进廉政风险防控建设。